崗位職責
1、協助建立健全公司審計體系,參與制定和維護集團內部審計制度,制定涉及財務作業的標準流程:制定集團核算制度,建立費用分類標準、建立成本核算和會計核算方法,加強內部控制流程;
2、編制年度審計計劃,協調實施,編制年度審計工作總結;
3、定期對集團各項目進行審計,制定審計計劃和審計預算,負責審計過程中的現場復核,把控審計質量;通過內部審計,對集團內部控制的潛在問題和風險缺陷,提出優化建議,確保核算符合集團規定、收支符合集團制度,從而完善內部控制體系;
4、審計完成后,起草審計報告和管理建議書等審計文書;負責組織整理審計底稿,審核無誤后歸檔;督促審計結論和建議的落實;
5、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;
6、完成領導分配的其他任務。
任職資格
1、財務、審計類相關專業本科以上學歷,熟悉集團公司的內部控制體系;有會計、審計相關資格證書者優先;
2、5年以上審計或者風險控制經驗,有IPO項目經驗;并在集團公司獨立負責過具體審計項目,有制造企業或知名會計事務所工作經驗優先;具有良好的審計、財務、管理、法律等知識背景;
3、熟悉財稅法規、審計程序和公司財務管理流程;
4、良好的決策能力、計劃于執行能力、寫作表達能力、溝通能力、團隊領導能力;
5、正直良好的職業道德和團隊協作精神;
6、可適應出差。