職位描述
崗位職責
1、對公司及成員企業經營管理各環節內部控制和風險管理的有效性,財務信息的真實性、準確性和完整性以及經營活動的效率和效果等進行審計評價;
2、根據證監會、上交所的相關法規要求,監督、檢查重要流程和管理制度的執行落實情況,并向提出企業內部控制體系中存在的問題和漏洞,編制審計報告;
3、根據業務發展戰略,逐步建立從研發、采購、制造、銷售等核心業務領域端到端業務連續性管理體系,并制定風險管理相關規章制度及管理辦法,并監督執行;
4、逐步建立、健全以風險和合規為導向的內部控制體系,系統推進風險管理、內控、審計等工作;
5、協同投資并購項目組,負責投資并購項目審計工作,對項目相關風險因素進行評估。
任職資格
1、財務、會計、審計等相關專業本科以上學歷,碩士及以上優先;
2、具有注冊會計師或會計師、審計師以上資格;
3、具有5年及以上審計、內控相關工作經驗, 其中具有上市企業審計管理經驗;具有5年以上大型上市公司財務及內審經驗,3年以上醫藥公司同崗位經驗優先;
4、熟悉財稅法規、審計程序和公司財務管理流程;
5、優秀的溝通、協調及管理能力,良好的職業道德和團隊協作精神;
6、35歲到45歲,能力出眾者可適當放寬,可出差。