1、負責根據(jù)上級公司要求并結合公司實際、擬定公司內(nèi)部審計工作規(guī)劃、年度工作計劃并協(xié)助常規(guī)審計工作開展;
2、負責在職權范圍內(nèi)做好公司經(jīng)營、管理全過程合規(guī)性、合法性的監(jiān)督、檢查、評價等工作,有針對性的對公司開展專項審計工作、重點關注對公司經(jīng)營目標影響較大的高風險領域、重要業(yè)務事項及重要業(yè)務流程等;
3、負責構建公司內(nèi)部審計體系,對內(nèi)外部審計中發(fā)現(xiàn)的問題督促相關單位進行整改,跟蹤檢查整改結果,防范風險。" />
職位描述