1、負責集團審計監察部門內部控制審計工作;
2、審計公司各項規章制度、流程執行、行為準則的落實情況,規范公司內部管理。明確權責分配,正確行使職權,配合完成對公司各業務系統風險管理和控制情況的檢查;
3、檢查、評價內控機制、內控制度及執行的健全性和有效性,提出內控體系和制度建設建議;
4、按照年度計劃對各項業務流程和管理進行日常和專項稽核檢查,擬訂稽核報告,提出整改建議、督促糾正;
5、推動建立內控體系建設與實施落地,從專業角度支持業務做好監管職能,業務流程" />
職位描述